近日,山钢集团资金管理审计动员会召开,山钢集团董事长、党委书记任浩,财务总监王思军出席。按照计划,联合审计组于6月1日进驻各单位,对资金管理情况进行为期1个月的现场审计,以进一步了解山钢集团资金管理现状,加强资金内部管控,全面掌握资金管理中出现的各类风险,提高资金使用效率,优化资金管理体制机制,促进山钢集团健全完善资金管理制度。此次资金管理审计是山钢集团审计统管以来首次组织大规模的全面审计,是对审计体制统管成效的一次集中实战检验。审计的主要内容包括,审查被审计单位资金管理方面的管理制度是否健全有效;了解被审计单位银行账户开设及管理情况;核对银行对账单;分析被审计单位货币资金的构成形式;审查被审计单位资金归集情况;审查被审计单位资金筹集情况;审查被审计单位资金使用情况,以及需要审计的其他事项。任浩在启动会上讲话,要求提高认识,高度重视本次专项审计工作。密切配合,确保资金管理专项审计工作有序开展。山钢集团主管部门要进一步梳理有关资金管理方面的制度,加大落实力度,被审计单位要认真做好自查自纠,密切配合好审计工作。全体参与审计的人员要进一步提高责任心,严格遵守审计纪律,严格遵守廉洁纪律和保密制度,保质保量完成任务。要通过此次资金管理专项审计,把山钢集团审计监管工作提升到一个新的、更高的水平。王思军提出贯彻落实意见,他要求审计人员把思想统一到山钢集团的要求上来,开展好审计工作,为领导决策提供参考;强化责任,做到自觉负责、高度负责,有条不紊地开展审计工作,带动其他各方面的工作圆满完成。全体参审人员要进一步增强学习的积极性、主动性,着力提高发现问题、分析问题、研究问题、解决问题的能力和水平,确保各项工作顺利开展。会后,山东省审计厅金融审计处处长于永政受邀,为全体审计人员作了题为《资金审计方法与技巧》的培训。